2016年度部门决算公开资料
发布时间: 2017-07-26 文章来源:
  

2016年部门决算公开

第一部分 部门概况 

一、部门概况

江阴市无党派知识分子联谊会是主要由社会各界代表人士组成的具有政治性、统战性、联谊性等特点并致力于建设中国特色社会主义事业的社会团体组织,始终贯彻中国共产党与各民主党派、无党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,积极履行参政议政、民主监督职能。

江阴市无党派知识分子联谊会成立于1995年,是全额拨款的社会团体单位,现有会员90人,4个活动小组,下设办公室、组织处、调研处、宣教处、社会服务处、会员处等工作部门。

二、知联会的主要任务

知联会现阶段的任务是:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥会员智力密集的的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政议政的作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

三、2016年主要工作

我们工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中全会精神,深入贯彻习总书记系列重要讲话精神和对江苏工作的最新要求,紧紧围绕中共江阴市委十二届七次全会确定的目标任务,广泛开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,切实加强自身建设,努力提升履职能力,为全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴作出更大贡献。

(一)、进一步加强思想建设,坚定正确的政治方向

    近期,习近平总书记在江苏视察指导工作时,发表了重要讲话,提出了“努力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏”的殷切希望,为江苏发展确立了新坐标,明确了新任务。多年来,江阴的发展一直走在苏南、全省前列,在建设新江苏的新征程中,也理应率先领先、作出示范。我们要把总书记对江苏的新要求新期望,与知联会自身建设紧密结合起来,为全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴作出我们新的贡献。同时,我们要把学习贯彻中共十八届四中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,深刻认识全面推进依法治国是全面建成小康社会和全面深化改革开放的重要保障,不断增进对全面推进依法治国的思想认同和行动自觉。组织广大会员,认真学习,深刻领会并把学习贯彻中共十八届四中全会精神与深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动有机结合起来,与知联会的组织工作、参政议政工作、宣传工作结合起来。要充分利用各级宣传平台,团结引导广大会员成为法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者和积极建设者,努力以法治凝聚改革共识、规范发展行为、促进矛盾化解、保障社会和谐,为全面深化改革和法治中国建设作出应有贡献。

(二)、进一步加强调研,着力提升履职水平

当前,中国经济进入了新常态。新常态带来了新挑战,孕育着新机遇。我们要紧紧围绕中共江阴市委十二届六次全体(扩大)会议精神,在新常态下发挥知联会自身优势,深入开展调研,用新思路、新视角来分析和解决问题,提出具有预见性、操作性强的意见和建议,打造参政议政精品。要充分发挥会内各级人大代表和政协委员及基层小组的作用,增强履行职责的政治责任感。积极探索有效履行民主监督职能的方式,提高履行民主监督职能的实效。在参政议政的工作实践中,积极发现人才、精心培养人才。完善参政议政信息、资源和成果的共享机制,完善成果采用反馈机制和奖励机制,提升成果质量和扩大参与面,进一步调动参政议政的积极性,切实提高履职能力和水平。

(三)、进一步加强组织建设,努力提高会的组织程度

强化领导集体建设,把领导集体建设作为组织建设的一个重要环节,始终坚持集体领导、民主协商、充分酝酿、会议决定、分工执行的原则,保证决策的正确性和工作的协调性。继续发扬务实的作风,身先士卒,做好表率。要加强组织发展工作,把发展工作的重点放在发展骨干成员上来,推动组织发展工作健康发展。要加强后备干部的物色、推荐和培养,为人大、政协及我会换届作好准备。要加强基层组织建设,积极探索和创新基层组织的形式、内容和工作方式,努力把基层工作小组建设成为自我教育的学校、团结互助的集体、参政议政的桥梁和培养人才的基地。

(四)、进一步加强社会服务工作,不断丰富社会服务内容

    认真研究社会服务在新形势下的定位与工作规律,深刻认识社会服务工作的内涵,积极探索社会服务新思路和新模式。面对严峻复杂的宏观形势和经济下行的重重压力,会员要坚定信念,攻坚克难,锐意进取,增强发展的信心。要以会员为本,关心会员,维护会员的合法权益。要推进“同心”实践基地建设,把“同心”实践基地建设成为会员服务社会、学习培训和提升参政议政能力的基地。要继续组织会员参加其他社会公益活动,进一步发挥优势、整合资源、回报社会。

 

 

 

第二部分  江阴市无党派知识分子联谊会2016年度部门决算表

具体决算表格详见附件

 

第三部分  江阴市无党派知识分子联谊会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度收入、支出总计    21.3920万元,与上年相比收、支总计各减少7.41万元,减少 25.72 %。主要原因是八项规定以后各项开支本着节约的原则。其中:

(一)收入总计 21.39万元。包括:

1.财政拨款收入21.39万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少7.41 万元,减少25.72 %。主要原因是八项规定以后,各项开支都本着节约的原则。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入 万元。

5.附属单位上缴收入   0 万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余0万元,。

(二)支出总计 21.39万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 21.39 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比减少 7.41 万元,减少25.72%。主要原因是八项规定以来各项开支本着节约的原则。

2.公共安全(类)支出 0万元。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余 万元。

二、收入决算情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会本年收入合计21.39万元,其中:财政拨款收入21.39万元,占 100 %;上级补助收入0万元,占 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %

 

三、支出决算情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会本年支出合计21.39万元,其中:基本支出 0 万元,占 0 %;项目支出 21.39 万元,占 100%;经营支出 万元,占0  %;对附属单位补助支出  0万元,占  0%

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度三公经费支出0.3万元。与上年相比,三公经费支出减少4.726万元,减少94%。主要原因是八项规定以来,各项开支本着节约的原则,公务接待比原来减少。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度财政拨款收、支总决算21.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.41万元,减少25.72%。主要原因是八项规定以来各项开支本着节约的原则。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市无党派知识分子联谊会2016年财政拨款支出   21.39万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 7.41万元,减少25.72 %。主要原因是八项规定以来各项开支本着节约的原则。

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度财政拨款支出年初预算为 21.39 万元,支出决算为21.39 万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算。

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为21.329万元,支出决算为21.39 万元,完成年初预算的100%

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)人员经费 0 万元。

(二)公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市无党派知识分子联谊会2016年一般公共预算财政拨款支出21.39万元,与上年相比减少 7.41万元,减少 25.72  %。主要原因是八项规定后各项开支本着节约的原则。江阴市无党派知识分子联谊会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.39万元,支出决算为21.39万元,完成年初预算的100%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

(一)人员经费  0 万元。

(二)公用经费0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.3 万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%.全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计   人次。0

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0万元,完成预算的0%

2)国内公务接待支出0.3万元,完成预算的 100 %.国内公务接待主要为接待周边县市无党派知识分子联谊会学习交流活动等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  5批次,120 人次。主要为接待通州市无党派、重庆沙坪坝区联谊会。

江阴市无党派知识分子联谊会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.9061 万元,完成预算的100%.2016 年度全年召开会议35个,参加会议 240人次。主要为召开年会、理事会、各工作处室、小组学习等。

江阴市无党派知识分子联谊会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.8万元,完成预算的100  %2016 年度全年组织培训 12个,组织培训 180 人次。主要为培训骨干会员、新会员及各类业务知识培训班。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

具体说明参照一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市无党派知识分子联谊会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0 万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0万元.

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出21.064万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加(减少) 7.246万元,降低 25.59 %。主要原因是八项规定后各项开支节约使用经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.326万元,其中:政府采购货物支出0.326万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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